| |
|
Detalhes
| 18/11/2024 | 0000265/2024 | 0000265/2024 | 0000264/2024 | REFERENTE VALOR DA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIAS COMISSIONARIAS DEVIDO AO INSS, COMPETENCIA OUTUBRO/24. | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0102-94 | R$ 1.704,83 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
|
Detalhes
| 18/11/2024 | 0000264/2024 | 0000264/2024 | 0000263/2024 | REFERENTE VALOR DA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIAS DEVIDO AO INSS, COMPETENCIA OUTUBRO/24. | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0102-94 | R$ 3.356,11 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
|
Detalhes
| 18/11/2024 | 0000263/2024 | 0000263/2024 | 0000262/2024 | REFERENTE VALOR DA FOLHA DE SUBSIDIO DE VEREADORES DEVIDO AO INSS, COMPETENCIA OUTUBRO/24. | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0102-94 | R$ 6.867,82 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
|
Detalhes
| 13/11/2024 | 0000262/2024 | 0000262/2024 | 0000261/2024 | REFERENTE RECOLHIMENTO DEVIDO AO FGTS DE FUNCIONARIOS DESTA CAMARA, COMPETENCIA OUTUBRO/24. | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0001-04 | R$ 790,52 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
|
Detalhes
| 13/11/2024 | 0000001/2024 | 0000261/2024 | 0000260/2024 | Registro de precos para eventual fornecimento de produtos de Mercearia em Geral | JL RODRIGUES E SILVA LTDA | 01.155.661/0001-59 | R$ 2.632,90 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
|
Detalhes
| 12/11/2024 | 0000005/2023 | 0000260/2024 | 0000259/2024 | Prestacao de servicos de preparacao e publicacao de materias oficiais | EFE SOLUCOES E CONSULTORIA LTDA | 43.573.025/0001-97 | R$ 1.633,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
|
Detalhes
| 06/11/2024 | 0000259/2024 | 0000259/2024 | 0000258/2024 | SERVICOS PRESTADO DE SESSAO DE USO A INTERNET VIA RADIO PARA ESTA CAMARA DURANTE O MES DE OUTUBRO/24. | RED WHITE DO BRASIL LTDA | 23.125.947/0001-24 | R$ 358,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
|
Detalhes
| 06/11/2024 | 0000257/2024 | 0000257/2024 | 0000257/2024 | REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA A ESTA CAMARA, COMPETENCIA OUTUBRO/24. | CEMIG DISTRIBUICAO S.A. | 06.981.180/0001-16 | R$ 517,64 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
|
Detalhes
| 06/11/2024 | 0000006/2023 | 0000256/2024 | 0000256/2024 | Fornecimento de produtos de informatica | MAC SUPRIMENTOS E MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA EPP | 08.085.823/0001-79 | R$ 1.416,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
|
Detalhes
| 06/11/2024 | 0000006/2024 | 0000255/2024 | 0000255/2024 | Credenciamento de prestadores de servico de transporte de passageiro por taxi | OSVALDO MARTINS LOUREIRO | ***.165.166-** | R$ 927,22 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |