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Detalhes
| 18/03/2025 | 0000067/2025 | 0000067/2025 | 0000067/2025 | REFERENTE SERVICOS DE DIARIA EM VIAGEM PARA BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO LEGISLATIVO. | ARLAN DIAS MARTINS | ***.371.666-** | R$ 158,80 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 18/03/2025 | 0000006/2024 | 0000062/2025 | 0000062/2025 | Credenciamento de prestadores de servico de transporte de passageiro por taxi | OSVALDO MARTINS LOUREIRO | ***.165.166-** | R$ 854,70 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 17/03/2025 | 0000066/2025 | 0000066/2025 | 0000066/2025 | REFERENTE VALOR DA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIAS COMISSIONADAS , DEVIDO AO INSS, COMPETENCIA FEVEREIRO/25. | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0102-94 | R$ 1.280,27 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
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Detalhes
| 17/03/2025 | 0000065/2025 | 0000065/2025 | 0000065/2025 | REFERENTE VALOR DA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIAS DEVIDO AO INSS, COMPETENCIA FEVEREIRO/25. | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0102-94 | R$ 3.255,61 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
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Detalhes
| 17/03/2025 | 0000064/2025 | 0000064/2025 | 0000064/2025 | REFERENTE VALOR DA FOLHA DE SUBSIDIO DE VEREADORES DEVIDO AO INSS, COMPETENCIA FEVEREIRO/25. | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0102-94 | R$ 11.319,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
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Detalhes
| 17/03/2025 | 0000063/2025 | 0000063/2025 | 0000063/2025 | REFERENTE RECOLHIMENTO DEVIDO AO FGTS DE FUNCIONARIOS DESTA CAMARA, COMPETENCIA FEVEREIRO/25. | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TRIBUTOS | 00.360.305/0001-04 | R$ 752,23 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
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Detalhes
| 14/03/2025 | 0000001/2024 | 0000061/2025 | 0000061/2025 | CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SALGADOS PRONTOS PARA CONSUMO | DANIELLE CARLA DE CASTRO | 11.642.450/0001-02 | R$ 1.174,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 12/03/2025 | 0000006/2024 | 0000060/2025 | 0000060/2025 | Credenciamento de prestadores de servico de transporte de passageiro por taxi | ADRIANA CRISTINA DE PAIVA 05429845639 MEI | 36.696.402/0001-10 | R$ 986,79 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 10/03/2025 | 0000059/2025 | 0000059/2025 | 0000059/2025 | REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA A ESTA CAMARA, COMPETENCIA MARCO/25 | CEMIG DISTRIBUICAO S.A. | 06.981.180/0001-16 | R$ 1.133,11 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 10/03/2025 | 0000050/2025 | 0000050/2025 | 0000050/2025 | REFERENTE FOLHA DE SUBSIDIO DOS VEREADORES DA CAMARA, COMPETENCIA FEVEREIRO/2025. | FOLHA DE PAGAMENTO - CAMARA | 23943624000148 | R$ 53.900,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |