Atualizado em: 21/03/2025

Liquidações e Favorecidos

A liquidação é o segundo estágio da despesa orçamentária. Ela é, normalmente, processada pelas Unidades Gestoras ao receberem o objeto do empenho (o material, serviço, bem ou obra). Conforme previsto no art. 63 da Lei nº 4.320/1964, a liquidação consiste na verificação do direito adquirido pelo credor tendo por base os títulos e documentos comprobatórios do respectivo crédito e tem como objetivos: apurar a origem e o objeto do que se deve pagar; a importância exata a pagar; e a quem se deve pagar a importância, para extinguir a obrigação.
Fonte: Tesouro Nacional.

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DetalhesData da Liquidação
Processo
Empenho
Liquidação
Histórico
Favorecido
CPF/CNPJ Valor
Categoria Econômica
Elemento da Despesa
  
18/03/20250000067/20250000067/20250000067/2025REFERENTE SERVICOS DE DIARIA EM VIAGEM PARA BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO LEGISLATIVO.ARLAN DIAS MARTINS***.371.666-**R$ 158,8030000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
18/03/20250000006/20240000062/20250000062/2025Credenciamento de prestadores de servico de transporte de passageiro por taxiOSVALDO MARTINS LOUREIRO***.165.166-**R$ 854,7030000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
17/03/20250000066/20250000066/20250000066/2025REFERENTE VALOR DA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIAS COMISSIONADAS , DEVIDO AO INSS, COMPETENCIA FEVEREIRO/25.INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL29.979.036/0102-94R$ 1.280,2730000000000 - DESPESAS CORRENTES31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
17/03/20250000065/20250000065/20250000065/2025REFERENTE VALOR DA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIAS DEVIDO AO INSS, COMPETENCIA FEVEREIRO/25.INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL29.979.036/0102-94R$ 3.255,6130000000000 - DESPESAS CORRENTES31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
17/03/20250000064/20250000064/20250000064/2025REFERENTE VALOR DA FOLHA DE SUBSIDIO DE VEREADORES DEVIDO AO INSS, COMPETENCIA FEVEREIRO/25.INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL29.979.036/0102-94R$ 11.319,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
17/03/20250000063/20250000063/20250000063/2025REFERENTE RECOLHIMENTO DEVIDO AO FGTS DE FUNCIONARIOS DESTA CAMARA, COMPETENCIA FEVEREIRO/25.CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TRIBUTOS00.360.305/0001-04R$ 752,2330000000000 - DESPESAS CORRENTES31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
14/03/20250000001/20240000061/20250000061/2025CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SALGADOS PRONTOS PARA CONSUMODANIELLE CARLA DE CASTRO11.642.450/0001-02R$ 1.174,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
12/03/20250000006/20240000060/20250000060/2025Credenciamento de prestadores de servico de transporte de passageiro por taxiADRIANA CRISTINA DE PAIVA 05429845639 MEI36.696.402/0001-10R$ 986,7930000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
10/03/20250000059/20250000059/20250000059/2025REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA A ESTA CAMARA, COMPETENCIA MARCO/25CEMIG DISTRIBUICAO S.A.06.981.180/0001-16R$ 1.133,1130000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
10/03/20250000050/20250000050/20250000050/2025REFERENTE FOLHA DE SUBSIDIO DOS VEREADORES DA CAMARA, COMPETENCIA FEVEREIRO/2025.FOLHA DE PAGAMENTO - CAMARA23943624000148R$ 53.900,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
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